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- Liquidação Nº 02010955.003
Número:02010955
Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.319,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010955.003
Liquidada em: 12/04/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 056583753
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.066,79
Valor Líquido: R$ 2.066,79
Valor Pago da RP R$ 2.066,79
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2023
Data de Solicitação 10/04/2023
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO POLO UAB CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: MARÇO/2023.