- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 11010002.003
Número:11010002
Valor Total do Empenho:R$ 313.652,90
Valor Total Liquidado:R$ 313.652,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.060/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.145.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.629.679,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223010601
Valor Total do Contrato:R$ 1.629.679,46
Valor Empenhado:R$ 1.131.195,30
Saldo a empenhar:R$ 498.484,16
Liquidação: 11010002.003
Liquidada em: 30/10/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 436
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 32.188,30
Valor Líquido: R$ 31.710,05
Valor Pago da RP R$ 32.188,30
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 02/10/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 436 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23319 | LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE USO MENSAL) DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, POR ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE REMOTO, TELEFÔNICO E PRESENCIAL, COM OPERAÇÃO ASSISTIDA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. (MÊS) | R$ 32.188,30 | 1,00 | R$ 32.188,30 | |
| Total Bruto | R$ 32.188,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.188,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/09/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 39.853,80 | 1,20% | R$ 478,25 |