- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01020118.007
Número:01020118
Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52
Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48
Liquidação: 01020118.007
Liquidada em: 27/10/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1200
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.113,32
Valor Líquido: R$ 6.771,88
Valor Pago da RP R$ 7.113,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 13/10/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2.023, Conforme contrato de nº 1490.22.01.24.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3743 | VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS) | R$ 3.556,66 | 2,00 | R$ 7.113,32 | |
| Total Bruto | R$ 7.113,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.113,32 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1200
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/09/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 777914354
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 7.113,32 | 4,80% | R$ 341,44 |
Total das Retenções: R$ 341,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total