Dados do Empenho:

Número:03040015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.999,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.757.892,37

Saldo a empenhar:R$ 2.652.107,63

Liquidação: 03040015.002

Liquidada em: 15/06/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 321965

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.298,50

Valor Líquido: R$ 4.298,50

Valor Pago da RP R$ 4.298,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 06/06/2023


Histórico:

PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO E DE PENALIDADE DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME O CONTRATO DE N° 1012.21.11.23.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044- REFERENTE MES DE MAIO DE 2023-DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
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