Dados do Empenho:

Número:03040047

Valor Total do Empenho:R$ 949.565,90

Valor Total Liquidado:R$ 949.559,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6,00

Dados da Licitação:

Número:14922020080301

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149220091001

Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63

Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99

Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64

Liquidação: 03040047.003

Liquidada em: 04/05/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 17077

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 33.746,34

Valor Líquido: R$ 33.746,34

Valor Pago da RP R$ 33.746,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 02/05/2023


Histórico:

liquidação da Nota Fiscal 17077, referente à MARÇO/2023, conforme itens em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19048PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.596,3712,9975R$ 33.746,34
Total BrutoR$ 33.746,34
Total LiquidoR$ 33.746,34
NÚMERO DA NOTA: 17077

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/04/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 960306928

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.