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- Liquidação Nº 03040047.004
Número:03040047
Valor Total do Empenho:R$ 949.565,90
Valor Total Liquidado:R$ 949.559,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6,00
Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Liquidação: 03040047.004
Liquidada em: 29/05/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 17300
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 445.609,48
Valor Líquido: R$ 430.013,15
Valor Pago da RP R$ 445.609,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 25/05/2023
Histórico:
liquidação da nota fiscal 17300 referente a ABRIL/2023 conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19047 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.460,62 | 52,11 | R$ 128.222,91 | |
| #19048 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.596,37 | 42,00 | R$ 109.047,54 | |
| #19049 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.104,70 | 4,653 | R$ 14.446,17 | |
| #19050 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.157,91 | 37,0618 | R$ 117.037,73 | |
| #19051 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 3.943,15 | 5,92 | R$ 23.343,45 | |
| #19053 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 4.293,35 | 5,92 | R$ 25.416,63 | |
| #6186 | OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS) | R$ 15.000,00 | 0,323822 | R$ 4.857,33 | |
| #6187 | DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS) | R$ 232.377,24 | 0,10 | R$ 23.237,72 | |
| Total Bruto | R$ 445.609,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 445.609,48 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/05/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 601015997
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 445.609,48 | 2,00% | R$ 8.912,19 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 445.609,48 | 1,50% | R$ 6.684,14 |