Dados do Empenho:

Número:03040047

Valor Total do Empenho:R$ 949.565,90

Valor Total Liquidado:R$ 949.559,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6,00

Dados da Licitação:

Número:14922020080301

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149220091001

Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63

Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99

Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64

Liquidação: 03040047.004

Liquidada em: 29/05/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 17300

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 445.609,48

Valor Líquido: R$ 430.013,15

Valor Pago da RP R$ 445.609,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 25/05/2023


Histórico:

liquidação da nota fiscal 17300 referente a ABRIL/2023 conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19047PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.460,6252,11R$ 128.222,91
#19048PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.596,3742,00R$ 109.047,54
#19049PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.104,704,653R$ 14.446,17
#19050PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.157,9137,0618R$ 117.037,73
#19051PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO)R$ 3.943,155,92R$ 23.343,45
#19053PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO)R$ 4.293,355,92R$ 25.416,63
#6186OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS)R$ 15.000,000,323822R$ 4.857,33
#6187DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS)R$ 232.377,240,10R$ 23.237,72
Total BrutoR$ 445.609,48
Total LiquidoR$ 445.609,48
NÚMERO DA NOTA: 17300

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/05/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 601015997

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 445.609,482,00%R$ 8.912,19
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 445.609,481,50%R$ 6.684,14
Total das Retenções: R$ 15.596,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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