Dados do Empenho:

Número:03040111

Valor Total do Empenho:R$ 17.776,24

Valor Total Liquidado:R$ 9.272,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.504,20

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 163.328,55

Saldo a empenhar:R$ 43.478,05

Liquidação: 03040111.001

Liquidada em: 13/07/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3057

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.735,24

Valor Líquido: R$ 1.648,48

Valor Pago da RP R$ 1.735,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 30/06/2023


Histórico:

Liquidação de Serviço de Manutenção Corretiva de Veiculo, VW GOL Placa PNT 7917, pertencente a Secretária de Gestão, Orçamento e Finanças. Serviço realizado no veiculo GOL de Placa PNT7937.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6613,70R$ 1.735,24
Total BrutoR$ 1.735,24
Total LiquidoR$ 1.735,24
NÚMERO DA NOTA: 3057

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/05/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoOrçamentárioR$ 1.735,245,00%R$ 86,76
Total das Retenções: R$ 86,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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