- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03040218.010
Número:03040218
Valor Total do Empenho:R$ 423.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 353.814,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.665,20
Número:06.002/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 898.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.059.400,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061023040301
Valor Total do Contrato:R$ 1.610.400,00
Valor Empenhado:R$ 1.334.993,12
Saldo a empenhar:R$ 275.406,88
Liquidação: 03040218.010
Liquidada em: 06/10/2023Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – LTDA (07.779.242/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 208696
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 16.732,80
Valor Líquido: R$ 15.929,63
Valor Pago da RP R$ 16.732,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 25/09/2023
Histórico:
PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO MES DE 01 A 17 DE SETEMBRO/23.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11577 | PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO (SERVIÇO) | R$ 90,00 | 35,00 | R$ 3.150,00 | |
| #11579 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1° CADERNO (SERVIÇO) | R$ 37,60 | 252,00 | R$ 9.475,20 | |
| #11578 | PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO (SERVIÇO) | R$ 126,00 | 32,60 | R$ 4.107,60 | |
| Total Bruto | R$ 16.732,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.732,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/09/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 976878351
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Orçamentário | R$ 16.732,80 | 4,80% | R$ 803,17 |