- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050038.007
Número:02050038
Valor Total do Empenho:R$ 204.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.320,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Liquidação: 02050038.007
Liquidada em: 28/11/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 581
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 31.492,80
Valor Líquido: R$ 31.492,80
Valor Pago da RP R$ 31.492,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 20/11/2023
Histórico:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA) DE AGOSTO/2023.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE) | R$ 10,00 | 603,00 | R$ 6.030,00 | |
#21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 33,00 | R$ 25.462,80 | |
Total Bruto | R$ 31.492,80 | ||||
Total Liquido | R$ 31.492,80 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/10/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0