Dados do Empenho:

Número:02050077

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00

Valor Empenhado:R$ 903.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34

Liquidação: 02050077.005

Liquidada em: 18/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 12760778

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.691,32

Valor Líquido: R$ 2.593,00

Valor Pago da RP R$ 2.691,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 16/10/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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