Dados do Empenho:

Número:02050099

Valor Total do Empenho:R$ 26.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 39.795,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 119.385,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101223042701

Valor Total do Contrato:R$ 119.385,00

Valor Empenhado:R$ 119.385,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02050099.007

Liquidada em: 12/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 11712

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.316,25

Valor Líquido: R$ 3.316,25

Valor Pago da RP R$ 3.316,25

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 04/12/2023


Histórico:

Solicitação de Liquidação para Face a Despesa para Empresa de Serviço de Locação de 25 (vinte e cinco) unidades de radiocomunicadores com tecnologia digital, Contrato de Nº1012.23.04.27.01 Pregão Eletrônico Nº10.004/2023 DEMUTRAN referente mês de NOVEMBRO de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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