Dados do Empenho:

Número:02050097

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 949.997,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,86

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00

Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58

Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42

Liquidação: 02050097.015

Liquidada em: 29/06/2023

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8514

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.115,30

Valor Líquido: R$ 23.115,30

Valor Pago da RP R$ 23.115,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 21/06/2023


Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Maio/2023, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 23.115,301,00R$ 23.115,30
Total BrutoR$ 23.115,30
Total LiquidoR$ 23.115,30
NÚMERO DA NOTA: 8514

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/06/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 125708843

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.