Dados do Empenho:

Número:02050103

Valor Total do Empenho:R$ 24.260,24

Valor Total Liquidado:R$ 20.741,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 369.732,67

Saldo a empenhar:R$ 28.170,39

Liquidação: 02050103.001

Liquidada em: 08/08/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3118

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.533,20

Valor Líquido: R$ 2.406,54

Valor Pago da RP R$ 2.533,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 13/07/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3118, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6620,00R$ 2.533,20
Total BrutoR$ 2.533,20
Total LiquidoR$ 2.533,20
NÚMERO DA NOTA: 3118

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/07/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2hnfzr7joiv3kscm4wu6tgpedl9

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.533,205,00%R$ 126,66
Total das Retenções: R$ 126,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.