Dados do Empenho:

Número:02050109

Valor Total do Empenho:R$ 6.510,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.464,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.045,62

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022040101

Valor Total do Contrato:R$ 114.159,80

Valor Empenhado:R$ 79.972,99

Saldo a empenhar:R$ 34.186,81

Liquidação: 02050109.005

Liquidada em: 20/10/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3415

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 379,98

Valor Líquido: R$ 360,98

Valor Pago da RP R$ 379,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 11/10/2023


Histórico:

Liquidação referente a manutenção corretiva de veículo, VW GOL de placa PMT 4032.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 379,981,00R$ 379,98
Total BrutoR$ 379,98
Total LiquidoR$ 379,98
NÚMERO DA NOTA: 3415

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/10/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 379,985,00%R$ 19,00
Total das Retenções: R$ 19,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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