- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22050005.018
Número:22050005
Valor Total do Empenho:R$ 69.167,04
Valor Total Liquidado:R$ 54.184,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 22050005.018
Liquidada em: 18/10/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3223
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 139,33
Valor Líquido: R$ 132,36
Valor Pago da RP R$ 139,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 29/09/2023
Histórico:
liquidação ref: PLACA: SAS 3F10.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 1,10 | R$ 139,33 | |
| Total Bruto | R$ 139,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 139,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: wsb5e49jc2z3oihtxkplanfy6m8
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 139,33 | 5,00% | R$ 6,97 |