Dados do Empenho:

Número:02060010

Valor Total do Empenho:R$ 61.568,70

Valor Total Liquidado:R$ 40.828,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.740,00

Dados da Licitação:

Número:01.002/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 939.984,70

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.582.298,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222031001

Valor Total do Contrato:R$ 815.107,80

Valor Empenhado:R$ 329.301,08

Saldo a empenhar:R$ 485.806,72

Liquidação: 02060010.001

Liquidada em: 10/08/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 199

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.491,70

Valor Líquido: R$ 9.491,70

Valor Pago da RP R$ 9.491,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023


Data de Solicitação 07/08/2023


Histórico:

nota fiscal nº 199 conforme itens anexo a esta solicitação de liquidaçaõ
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21813SERVIÇO DE ROÇO (METRO QUADRADO)R$ 1,30159,00R$ 206,70
#21814SERVIÇO DE VARRIÇÃO (EQUIPE)R$ 10.000,000,70R$ 7.000,00
#21815SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M (UNIDADE )R$ 148,005,00R$ 740,00
#21817SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 E MENOR QUE 0,60 M (UNIDADE )R$ 309,005,00R$ 1.545,00
Total BrutoR$ 9.491,70
Total LiquidoR$ 9.491,70
NÚMERO DA NOTA: 199

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/07/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: UVZY-YXOX

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.