Dados do Empenho:

Número:19060010

Valor Total do Empenho:R$ 109.968,24

Valor Total Liquidado:R$ 84.149,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023052504

Valor Total do Contrato:R$ 109.968,24

Valor Empenhado:R$ 84.149,51

Saldo a empenhar:R$ 25.818,73

Liquidação: 19060010.001

Liquidada em: 21/08/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 200748

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.425,08

Valor Líquido: R$ 38.951,98

Valor Pago da RP R$ 39.425,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 15/08/2023


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME), CONFORME NF 200748
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20695ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG COR: CINZA TEXTURIZADO. (UNIDADE )R$ 750,0034,00R$ 25.500,00
#22791GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS (UNIDADE )R$ 535,5826,00R$ 13.925,08
Total BrutoR$ 39.425,08
Total LiquidoR$ 39.425,08
NÚMERO DA NOTA: 200748

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 25/07/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2307.09.485.574/0001-71.55.001.000200748.1.00375805.0

Número do Protocolo: 323230051746527

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 39.425,081,20%R$ 473,10
Total das Retenções: R$ 473,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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