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- Liquidação Nº 19060010.001
Número:19060010
Valor Total do Empenho:R$ 109.968,24
Valor Total Liquidado:R$ 84.149,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023052504
Valor Total do Contrato:R$ 109.968,24
Valor Empenhado:R$ 84.149,51
Saldo a empenhar:R$ 25.818,73
Liquidação: 19060010.001
Liquidada em: 21/08/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 200748
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.425,08
Valor Líquido: R$ 38.951,98
Valor Pago da RP R$ 39.425,08
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 15/08/2023
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME), CONFORME NF 200748Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20695 | ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG COR: CINZA TEXTURIZADO. (UNIDADE ) | R$ 750,00 | 34,00 | R$ 25.500,00 | |
| #22791 | GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS (UNIDADE ) | R$ 535,58 | 26,00 | R$ 13.925,08 | |
| Total Bruto | R$ 39.425,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.425,08 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 25/07/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2307.09.485.574/0001-71.55.001.000200748.1.00375805.0
Número do Protocolo: 323230051746527
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 39.425,08 | 1,20% | R$ 473,10 |