- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03070126.005
Número:03070126
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.337,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.662,89
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180121122701
Valor Total do Contrato:R$ 576.492,45
Valor Empenhado:R$ 409.999,35
Saldo a empenhar:R$ 166.493,10
Liquidação: 03070126.005
Liquidada em: 08/12/2023Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.419,80
Valor Líquido: R$ 6.342,76
Valor Pago da RP R$ 6.419,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 07/12/2023
Histórico:
liquidação referente ao fornecimento de energia elétrica (grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Areninha Canindezinho (Nº 9696486 R$ 1.583,55), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518 R$ 344,62 ), Campo Society Luzardo Viana (N° 38300622 R$ 276,68) e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647 R$4.214,95). Despesa referente ao mês de Novembro de 2023.Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 77,04 |