Dados do Empenho:

Número:20070022

Valor Total do Empenho:R$ 79.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.717,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 20070022.002

Liquidada em: 13/09/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 556745

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.251,35

Valor Líquido: R$ 7.251,35

Valor Pago da RP R$ 7.251,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 06/09/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 556745, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.251,351,00R$ 7.251,35
Total BrutoR$ 7.251,35
Total LiquidoR$ 7.251,35
NÚMERO DA NOTA: 556745

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/09/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 975X575261882921399Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.