Dados do Empenho:

Número:20070023

Valor Total do Empenho:R$ 35.796,47

Valor Total Liquidado:R$ 8.935,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,57

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 113.276,97

Saldo a empenhar:R$ 199.207,63

Liquidação: 20070023.002

Liquidada em: 06/10/2023

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 556762

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.032,52

Valor Líquido: R$ 2.032,52

Valor Pago da RP R$ 2.032,52

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 27/09/2023


Histórico:

NF: 556762 -LIQUIDAÇÃO PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023 -ABASTECIMENTO DOS CARROS ( SAX0J07 / SBI 0E97) DE INTERESSE DA SEJUV.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 6,1097332,67R$ 2.032,52
Total BrutoR$ 2.032,52
Total LiquidoR$ 2.032,52
NÚMERO DA NOTA: 556762

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/09/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 140R.4899.9322.9698099-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.