Dados do Empenho:

Número:20070023

Valor Total do Empenho:R$ 35.796,47

Valor Total Liquidado:R$ 8.935,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,57

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 113.276,97

Saldo a empenhar:R$ 199.207,63

Liquidação: 20070023.003

Liquidada em: 16/10/2023

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 566116

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.754,04

Valor Líquido: R$ 1.754,04

Valor Pago da RP R$ 1.754,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 04/10/2023


Histórico:

NF: 566116 -PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023 ( CARROS : SAX0J07 /SBI0E97) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 5,9574294,43R$ 1.754,04
Total BrutoR$ 1.754,04
Total LiquidoR$ 1.754,04
NÚMERO DA NOTA: 566116

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 370X.6187.1083.0939699-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.