Dados do Empenho:

Número:01080046

Valor Total do Empenho:R$ 2.375.393,58

Valor Total Liquidado:R$ 2.360.811,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.582,07

Dados da Licitação:

Número:004/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020101501

Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48

Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94

Saldo a empenhar:R$ 209.431,54

Liquidação: 01080046.004

Liquidada em: 11/09/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13117

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 347.901,86

Valor Líquido: R$ 343.727,04

Valor Pago da RP R$ 347.901,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 04/09/2023


Histórico:

Despesas com os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, período 01/04/23 - 30/04/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15191CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 347.901,861,00R$ 347.901,86
Total BrutoR$ 347.901,86
Total LiquidoR$ 347.901,86
NÚMERO DA NOTA: 13117

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: N2ZK-PR7S

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 347.901,861,20%R$ 4.174,82
Total das Retenções: R$ 4.174,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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