Dados do Empenho:

Número:01080068

Valor Total do Empenho:R$ 24.457,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.732.286,68

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.241.167,88

Saldo a Contratar:R$ 1.491.118,80

Dados do Contrato:

Número:030123070302

Valor Total do Contrato:R$ 48.914,00

Valor Empenhado:R$ 15.480,00

Saldo a empenhar:R$ 33.434,00

Liquidação: 01080068.004

Liquidada em: 21/11/2023

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA (09.007.208/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 209

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 731,00

Valor Líquido: R$ 716,38

Valor Pago da RP R$ 731,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 01/11/2023


Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de locação de vans, conforme solicitado por meio da C.I n° 157/2023 - SEMUDH. Documento emitido pela Secretaria Especial da Mulher e dos Direitos Humanos, solicitando veículo para o translado de membros de Entidade cultural. Evento realizado no dia 23/08/2023 em Pacatuba/CE, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25191VEÍCULO VAN - MOVIDA A DIESEL, COM MOTORISTA, DEVERÁ TER (02) DUAS PORTAS NA CABINE E 01 (UMA) PORTA CORREDIÇA LATERAL, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB) , AIRBAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO ELÉTRICO CENTRAL, BANCOS COM APOIO DE CABEÇA E TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO CONTRATANTE, BEM COMO MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS. •COM FRANQUIA LIVRE DE 100 KM/DÍARIA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. (DIÁRIA (MINIMO 8H))R$ 731,001,00R$ 731,00
Total BrutoR$ 731,00
Total LiquidoR$ 731,00
NÚMERO DA NOTA: 209

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 6D60EADA9

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 731,002,00%R$ 14,62
Total das Retenções: R$ 14,62
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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