Dados do Empenho:

Número:01080162

Valor Total do Empenho:R$ 4.519,29

Valor Total Liquidado:R$ 4.519,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159123062606

Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87

Valor Empenhado:R$ 60.546,46

Saldo a empenhar:R$ 27.661,41

Liquidação: 01080162.001

Liquidada em: 09/10/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 205143

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.303,14

Valor Líquido: R$ 1.287,50

Valor Pago da RP R$ 1.303,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 05/10/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 205143, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14090017.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22852POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS (UNIDADE )R$ 651,572,00R$ 1.303,14
Total BrutoR$ 1.303,14
Total LiquidoR$ 1.303,14
NÚMERO DA NOTA: 205143

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/09/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2309.09.485.574/0001-71.55.001.000205143.1.00407162.9

Número do Protocolo: 323230068851978

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.303,141,20%R$ 15,64
Total das Retenções: R$ 15,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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