Dados do Empenho:

Número:09080020

Valor Total do Empenho:R$ 189.510,30

Valor Total Liquidado:R$ 189.510,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:111001020028

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 937.461,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.201.233,56

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081021020901

Valor Total do Contrato:R$ 2.728.948,32

Valor Empenhado:R$ 2.615.242,14

Saldo a empenhar:R$ 113.706,18

Liquidação: 09080020.002

Liquidada em: 30/11/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3359

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 37.902,06

Valor Líquido: R$ 36.082,76

Valor Pago da RP R$ 37.902,06

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 08/11/2023


Histórico:

Referente a prestação de serviços de conexão para prover link de acesso dedicada à internet incluindo todos os equipamentos e serviços necessários para a perfeita operação dos serviços, de interesse da Secretaria de Educação de Maracanaú, REFERENTE A SETEMBRO/2023 - NF 3359.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SEDUC (MÊS)R$ 37.902,061,00R$ 37.902,06
Total BrutoR$ 37.902,06
Total LiquidoR$ 37.902,06
NÚMERO DA NOTA: 3359

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 37.902,064,80%R$ 1.819,30
Total das Retenções: R$ 1.819,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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