Dados do Empenho:

Número:01090037

Valor Total do Empenho:R$ 635.467,91

Valor Total Liquidado:R$ 215.871,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 01090037.001

Liquidada em: 20/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 60

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 158.656,91

Valor Líquido: R$ 158.656,91

Valor Pago da RP R$ 158.656,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 30/11/2023


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para o setor de limpeza pública no mês de outubro.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.841,6161,00R$ 112.338,21
#11604CAMINHÃO – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. (DIÁRIA)R$ 1.725,0523,00R$ 39.676,15
#11600ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.328,515,00R$ 6.642,55
Total BrutoR$ 158.656,91
Total LiquidoR$ 158.656,91
NÚMERO DA NOTA: 60

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 698194203

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.