Dados do Empenho:

Número:01090052

Valor Total do Empenho:R$ 702.057,84

Valor Total Liquidado:R$ 702.057,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20

Valor Empenhado:R$ 24.071.307,67

Saldo a empenhar:R$ 26.265.579,53

Liquidação: 01090052.001

Liquidada em: 09/10/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9234

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 509.317,08

Valor Líquido: R$ 486.998,21

Valor Pago da RP R$ 509.317,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 09/10/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 9234 REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,52170,57865R$ 435.917,16
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,3622,00R$ 73.399,92
Total BrutoR$ 509.317,08
Total LiquidoR$ 509.317,08
NÚMERO DA NOTA: 9234

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/09/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 978878662

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 637.682,212,00%R$ 12.753,64
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 637.682,211,50%R$ 9.565,23
Total das Retenções: R$ 22.318,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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