Dados do Empenho:

Número:02100162

Valor Total do Empenho:R$ 100.030,20

Valor Total Liquidado:R$ 78.044,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.985,51

Dados da Licitação:

Número:1490.22.1212.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022122001C

Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76

Valor Empenhado:R$ 7.053.909,81

Saldo a empenhar:R$ 2.453.348,95

Liquidação: 02100162.001

Liquidada em: 28/11/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 581

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.597,39

Valor Líquido: R$ 1.597,39

Valor Pago da RP R$ 1.597,39

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 20/11/2023


Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS DE AGOSTO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22800CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO)R$ 10,1119,00R$ 192,09
#21939MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,2437,00R$ 896,88
#22796TONOMETRIA (SERVIÇO)R$ 3,3766,00R$ 222,42
#21932ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0026,00R$ 286,00
Total BrutoR$ 1.597,39
Total LiquidoR$ 1.597,39
NÚMERO DA NOTA: 581

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.