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- Liquidação Nº 26100013.001
Número:26100013
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.749.117,63
Saldo a empenhar:R$ 1.450.882,37
Liquidação: 26100013.001
Liquidada em: 22/11/2023Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 60209
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.199,57
Valor Líquido: R$ 7.199,57
Valor Pago da RP R$ 7.199,57
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 14/11/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DO COLABORADOR EVENTUAL, SR. RONALDO GOMES CARMONA, PALESTROU SOBRE A TEMÁTICA “POTENCIALIDADES DO BRASIL COM DESTAQUES PARA O CEARÁ E MARACANAÚ”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA FORTALEZA/CE, CHEGANDO DIA 01/11/2023, E RETORNO DIA 08/11/2023, PARA O CICLO DE PALESTRAS EM MARACANAÚ, PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PASSAGENS AÉREAS DA SRA. MAURENI FREITAS DE ALMEIDA, COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM IDA DIA 05/12/2023 E RETORNO DIA 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PASSAGENS AÉREAS DO SR. PREFEITO, ROBERTO SOARES PESSOA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPRRENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE DO RIO DE JANEIRO/RJ COM IDA DIA 30/10/2023 , NA FINALIDADE DE ATENDER AGENDA INSTITUCIONAL E TRATATIVAS DA GESTÕA MUNICIPAL, POSTERIORMENTE SEGUINDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP COM IDA DIA 31/10/2023 E EVENTUALMENTE CANCELANDO O RETORNO PARA FORTALEZA/CE NO DIA 31/10/2023, POIS SEU DESLOCAMENTO SERIA MESMA DATA QUE ESTAVA NAS TRATATIVAS EM OUTRO DESTINO, E NÃO HOUVE COMO RETORNAR, CONFORME SEGUEM AS JUSTIFICATIVAS NO ANEXO DA C.I N° 577/2023.CERTIFICO QUE A NOTA FISCAL Nº 60209, SEGUE O VALOR DA DIFERENÇA DA LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL Nº 03070019 R$ 7.199,57.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 7.199,57 | 1,00 | R$ 7.199,57 | |
| Total Bruto | R$ 7.199,57 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.199,57 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: OVADIGOW