Dados do Empenho:

Número:02010951

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.969,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010951.012

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 089709658

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.807,07

Valor Líquido: R$ 1.785,39

Valor Pago da RP R$ 1.807,07

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 26/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.807,071,00R$ 1.807,07
Total BrutoR$ 1.807,07
Total LiquidoR$ 1.807,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702001507/02/2024R$ 1.807,07