Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.182,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 752,77

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010947.014

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.501,20

Valor Líquido: R$ 8.229,90

Valor Pago da RP R$ 8.501,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 26/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 8.501,201,00R$ 8.501,20
Total BrutoR$ 8.501,20
Total LiquidoR$ 8.501,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 271,30
Total das Retenções: R$ 271,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702001307/02/2024R$ 8.501,20