- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010731.001
Número:02010731
Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 141.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010731.001
Liquidada em: 09/02/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.500,00
Valor Líquido: R$ 12.500,00
Valor Pago da RP R$ 12.500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2023
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2023
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/01/2023
Histórico:
Ref Janeiro/2023 - Programa Universidade Operária do Nordeste