Dados do Empenho:

Número:02010952

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.980,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010952.001

Liquidada em: 03/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 048605071

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.619,48

Valor Líquido: R$ 3.619,48

Valor Pago da RP R$ 3.619,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023


Data de Solicitação 27/02/2023


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A-CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: JANEIRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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