Dados do Empenho:

Número:01110201

Valor Total do Empenho:R$ 427.648,32

Valor Total Liquidado:R$ 427.648,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20

Valor Empenhado:R$ 24.071.307,67

Saldo a empenhar:R$ 26.265.579,53

Liquidação: 01110201.001

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9900

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 351.359,13

Valor Líquido: R$ 338.439,74

Valor Pago da RP R$ 351.359,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 26/12/2023


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 9900 conforme itens destacados em anexo, referente a novembro/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.763,8435,88133R$ 99.170,25
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.954,5230,00R$ 88.635,60
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5264,00R$ 163.553,28
Total BrutoR$ 351.359,13
Total LiquidoR$ 351.359,13
NÚMERO DA NOTA: 9900

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 969646696

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 369.125,292,00%R$ 7.382,51
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 369.125,291,50%R$ 5.536,88
Total das Retenções: R$ 12.919,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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