Dados do Empenho:

Número:03070127

Valor Total do Empenho:R$ 790.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 785.172,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149020040101

Valor Total do Contrato:R$ 10.050.639,80

Valor Empenhado:R$ 9.334.894,69

Saldo a empenhar:R$ 715.745,11

Liquidação: 03070127.006

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 339

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 131.111,40

Valor Líquido: R$ 124.162,49

Valor Pago da RP R$ 131.111,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12518VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 PESSOAS SENTADAS, COM 03 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, MOTOR DIESEL OU BICOMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 1.6 LITROS, EQUIPADA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE USO. COM MOTORISTA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM)R$ 3,9932.860,00R$ 131.111,40
Total BrutoR$ 131.111,40
Total LiquidoR$ 131.111,40
NÚMERO DA NOTA: 339

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 131.111,400,00%R$ 2.622,23
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 39.333,4211,00%R$ 4.326,68
Total das Retenções: R$ 6.948,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902004609/02/2024R$ 131.111,40