Dados do Empenho:

Número:01120275

Valor Total do Empenho:R$ 445.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 444.858,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141,05

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55

Liquidação: 01120275.002

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8725

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 56.727,22

Valor Líquido: R$ 56.727,22

Valor Pago da RP R$ 56.727,22

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de produção de Vt’s Institucionais. Serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Dezembro/2023, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22436PRODUÇÃO DE VT’S (SERVIÇO)R$ 56.727,221,00R$ 56.727,22
Total BrutoR$ 56.727,22
Total LiquidoR$ 56.727,22
NÚMERO DA NOTA: 8725

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 239507569

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802004408/02/2024R$ 56.727,22