Dados do Empenho:

Número:04070025

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.061,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.938,54

Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111018070402

Valor Total do Contrato:R$ 1.079.768,56

Valor Empenhado:R$ 307.355,95

Saldo a empenhar:R$ 772.412,61

Liquidação: 04070025.006

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090774508

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.678,91

Valor Líquido: R$ 3.502,33

Valor Pago da RP R$ 3.678,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 17/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. das faturas de n° 0900090774512/0900090774661/0900090774508/0900090773978/09000773973/0900090773979/0900090773976/0900090773974 referentes ao mês de Dezembro/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5443SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SETEC (UNIDADE)R$ 3.678,911,00R$ 3.678,91
Total BrutoR$ 3.678,91
Total LiquidoR$ 3.678,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801009718/01/2024R$ 3.678,91