Dados do Empenho:

Número:26120003

Valor Total do Empenho:R$ 632.924,73

Valor Total Liquidado:R$ 587.853,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.070,75

Dados da Licitação:

Número:001/2020-LPN

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.742.756,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 58.843.193,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020122301

Valor Total do Contrato:R$ 58.843.193,73

Valor Empenhado:R$ 47.010.739,50

Saldo a empenhar:R$ 11.832.454,23

Liquidação: 26120003.001

Liquidada em: 07/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA (08.237.585/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4951

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 587.853,98

Valor Líquido: R$ 536.710,68

Valor Pago da RP R$ 587.853,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com o REAJUSTE DE 8,25% sobre a Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul - TRANSLOG MARACANAÚ, conforme 12º ADITIVO, das medições: 23ª à 31ª.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11733DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 587.853,981,00R$ 587.853,98
Total BrutoR$ 587.853,98
Total LiquidoR$ 587.853,98
NÚMERO DA NOTA: 4951

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 964547241

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 587.853,982,00%R$ 11.757,08
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 293.926,9911,00%R$ 32.331,97
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 587.853,981,20%R$ 7.054,25
Total das Retenções: R$ 51.143,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702002307/02/2024R$ 587.853,98