Dados do Empenho:

Número:02010832

Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 114.097,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.875,50

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022120701

Valor Total do Contrato:R$ 806.400,00

Valor Empenhado:R$ 584.243,00

Saldo a empenhar:R$ 222.157,00

Liquidação: 02010832.012

Liquidada em: 08/02/2024

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1841

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.853,00

Valor Líquido: R$ 2.853,00

Valor Pago da RP R$ 2.853,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 30/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE )R$ 0,505.706,00R$ 2.853,00
Total BrutoR$ 2.853,00
Total LiquidoR$ 2.853,00
NÚMERO DA NOTA: 1841

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 9tfljdxrebahrw5mo78zsqgcvpku

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1602005616/02/2024R$ 2.853,00