Dados do Empenho:

Número:09100007

Valor Total do Empenho:R$ 12.682,50

Valor Total Liquidado:R$ 12.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.007/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.287.664,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.823.107,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081021100701

Valor Total do Contrato:R$ 228.960,00

Valor Empenhado:R$ 188.682,50

Saldo a empenhar:R$ 40.277,50

Liquidação: 09100007.003

Liquidada em: 16/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2521

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.160,00

Valor Líquido: R$ 4.160,00

Valor Pago da RP R$ 4.160,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13689SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ENTRE 9.500 BTU'S E 12.000 BTU'S. (MÊS)R$ 75,001,00R$ 75,00
#13688SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ENTRE 12.500 BTU'S E 18.000 BTU'S. (MÊS)R$ 85,0019,00R$ 1.615,00
#12858SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ENTRE 18.500 BTUS E 36.000 BTUS (MÊS) (MÊS)R$ 95,0026,00R$ 2.470,00
Total BrutoR$ 4.160,00
Total LiquidoR$ 4.160,00
NÚMERO DA NOTA: 2521

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 919843651

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102016121/02/2024R$ 4.160,00