Dados do Empenho:

Número:02100029

Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122020201

Valor Total do Contrato:R$ 1.581.120,00

Valor Empenhado:R$ 1.484.347,77

Saldo a empenhar:R$ 96.772,23

Liquidação: 02100029.006

Liquidada em: 07/02/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 522

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.470,00

Valor Líquido: R$ 16.470,00

Valor Pago da RP R$ 16.470,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13656ÔNIBUS - COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS, CARROCERIA EM ALUMÍNIO COM 2 PORTAS LATERAIS E JANELAS BASCULANTES, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM)R$ 5,493.000,00R$ 16.470,00
Total BrutoR$ 16.470,00
Total LiquidoR$ 16.470,00
NÚMERO DA NOTA: 522

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: gqw826ipuoht39dnvrbezksyx74

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1602006616/02/2024R$ 16.470,00