Dados do Empenho:

Número:01120058

Valor Total do Empenho:R$ 618.649,77

Valor Total Liquidado:R$ 573.468,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.181,63

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 50.574.911,51

Saldo a empenhar:R$ 17.439.187,19

Liquidação: 01120058.001

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2083

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 573.468,14

Valor Líquido: R$ 485.636,09

Valor Pago da RP R$ 573.468,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 02/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, período de DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 263,49899,72R$ 237.067,22
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 1,82135.000,00R$ 245.700,00
#16897ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,499.593,00R$ 4.700,57
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,18100.000,00R$ 18.000,00
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,5260.000,00R$ 31.200,00
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 128,113,94R$ 504,75
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 104,77244,78R$ 25.645,60
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 21,30500,00R$ 10.650,00
Total BrutoR$ 573.468,14
Total LiquidoR$ 573.468,14
NÚMERO DA NOTA: 2083

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 122129558

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 574.065,705,00%R$ 28.703,29
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 287.032,8511,00%R$ 31.573,61
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 574.065,704,80%R$ 27.555,15
Total das Retenções: R$ 87.832,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802003908/02/2024R$ 573.468,14