Dados do Empenho:

Número:01110125

Valor Total do Empenho:R$ 28.745,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.600,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.144,95

Dados da Licitação:

Número:01.017/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.218.994,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222102001

Valor Total do Contrato:R$ 585.120,00

Valor Empenhado:R$ 545.417,78

Saldo a empenhar:R$ 39.702,22

Liquidação: 01110125.002

Liquidada em: 19/02/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 15817

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.395,23

Valor Líquido: R$ 14.395,23

Valor Pago da RP R$ 14.395,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 06/02/2024


Histórico:

liquidação para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22232CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA)R$ 0,07205.646,142858R$ 14.395,23
Total BrutoR$ 14.395,23
Total LiquidoR$ 14.395,23
NÚMERO DA NOTA: 15817

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/01/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 506027033

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2202006622/02/2024R$ 14.395,23