Dados do Empenho:

Número:01060095

Valor Total do Empenho:R$ 632.886,40

Valor Total Liquidado:R$ 544.623,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.262,81

Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.098.423,21

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 20.098.423,21

Valor Empenhado:R$ 5.557.773,72

Saldo a empenhar:R$ 14.540.649,49

Liquidação: 01060095.009

Liquidada em: 22/02/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2853

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 64.883,35

Valor Líquido: R$ 64.883,35

Valor Pago da RP R$ 64.883,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 06/02/2024


Histórico:

liquidação para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18522HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,055,99006R$ 4.450,91
#18523HEMODIÁLISE ATÉ 4 HS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 743,051,00R$ 743,05
#19300HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 802,5574,374666R$ 59.689,39
Total BrutoR$ 64.883,35
Total LiquidoR$ 64.883,35
NÚMERO DA NOTA: 2853

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/01/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 718041769

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802003128/02/2024R$ 64.883,35