- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02100068.003
Número:02100068
Valor Total do Empenho:R$ 47.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Liquidação: 02100068.003
Liquidada em: 05/03/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596048
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.031,12
Valor Líquido: R$ 11.031,12
Valor Pago da RP R$ 11.031,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 16/01/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: Gasolina e álcool.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | |
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 9.031,12 | 1,00 | R$ 9.031,12 | |
Total Bruto | R$ 11.031,12 | ||||
Total Liquido | R$ 11.031,12 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 383Q850176107642499S