Dados do Empenho:

Número:01120038

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.664,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.335,91

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

Liquidação: 01120038.001

Liquidada em: 05/03/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596048

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.664,09

Valor Líquido: R$ 14.664,09

Valor Pago da RP R$ 14.664,09

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 16/01/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação ref: Gasolina, álcool.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 12.833,471,00R$ 12.833,47
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 1.830,621,00R$ 1.830,62
Total BrutoR$ 14.664,09
Total LiquidoR$ 14.664,09
NÚMERO DA NOTA: 596048

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 383Q850176107642499S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103010411/03/2024R$ 14.664,09