Dados do Empenho:

Número:02010682

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.413,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010682.003

Liquidada em: 28/02/2024

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.217,40

Valor Líquido: R$ 5.217,40

Competência: Março/2024


Data de Solicitação 28/02/2024


Histórico:

REF. MARÇO/2024 - SEGOV
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 5.217,401,00R$ 5.217,40
Total BrutoR$ 5.217,40
Total LiquidoR$ 5.217,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2902000129/02/2024R$ 5.217,40