Dados do Empenho:

Número:15120009

Valor Total do Empenho:R$ 12.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121505

Valor Total do Contrato:R$ 599.040,00

Valor Empenhado:R$ 253.087,50

Saldo a empenhar:R$ 345.952,50

Liquidação: 15120009.001

Liquidada em: 01/03/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 21

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.480,00

Valor Líquido: R$ 12.480,00

Valor Pago da RP R$ 12.480,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 28/02/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,006,00R$ 9.180,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
Total BrutoR$ 12.480,00
Total LiquidoR$ 12.480,00
NÚMERO DA NOTA: 21

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/02/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 199453266

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103013311/03/2024R$ 12.480,00