Dados do Empenho:

Número:02010575

Valor Total do Empenho:R$ 221.061,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.793,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.949,48

Dados da Licitação:

Número:004/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020101501

Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48

Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94

Saldo a empenhar:R$ 209.431,54

Liquidação: 02010575.002

Liquidada em: 27/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13427

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 47.673,83

Valor Líquido: R$ 47.101,74

Valor Pago da RP R$ 47.673,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 26/03/2024


Histórico:

Despesas de R.P. dos serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, do período de novembro/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15191CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 47.673,831,00R$ 47.673,83
Total BrutoR$ 47.673,83
Total LiquidoR$ 47.673,83
NÚMERO DA NOTA: 13427

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 4ZPB.GX9S

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 47.673,831,20%R$ 572,09
Total das Retenções: R$ 572,09
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703000727/03/2024R$ 47.673,83