Dados do Empenho:

Número:17040017

Valor Total do Empenho:R$ 926.421,87

Valor Total Liquidado:R$ 701.880,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.026/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 926.421,87

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.982.843,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023021301

Valor Total do Contrato:R$ 1.982.843,28

Valor Empenhado:R$ 1.056.421,41

Saldo a empenhar:R$ 926.421,87

Liquidação: 17040017.006

Liquidada em: 21/05/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 37

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 149.437,86

Valor Líquido: R$ 133.448,02

Valor Pago da RP R$ 149.437,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2024


Data de Solicitação 16/05/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da Rua Pompeu Ferreira da Ponte, Bairro Luzardo Viana – Maracanaú, referente a 6ª medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 149.437,861,00R$ 149.437,86
Total BrutoR$ 149.437,86
Total LiquidoR$ 149.437,86
NÚMERO DA NOTA: 37

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/05/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 821915303

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 149.437,864,00%R$ 5.977,51
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 74.718,9311,00%R$ 8.219,08
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 149.437,861,20%R$ 1.793,25
Total das Retenções: R$ 15.989,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205012422/05/2024R$ 149.437,86